A Receita Federal do Brasil (RFB) trouxe mudanças importantes em suas regulamentações fiscais com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.216/2024, que amplia a abrangência da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades (DIRBI). Essa alteração inclui 27 novos incentivos fiscais, totalizando 43 itens que devem ser informados pelas empresas beneficiadas.

 

 

Essa mudança reforça o controle da Receita sobre o uso de benefícios fiscais, e as empresas precisam se atentar aos novos requisitos para evitar penalidades. A DIRBI passa a ter uma importância ainda maior para empresas que usufruem de regimes especiais tributários e precisam declarar de forma detalhada todos os incentivos.

 

O que é a DIRBI?

 

A DIRBI é uma obrigação mensal que as empresas precisam apresentar, contendo informações sobre incentivos e renúncias fiscais, como isenções de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. O objetivo é garantir que o governo tenha controle sobre a utilização desses benefícios.

 

Principais alterações trazidas pela IN RFB 2.216/2024

 

Com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.216/2024, a lista de incentivos foi ampliada significativamente. Antes, o anexo da DIRBI contava com 16 itens, e agora foram adicionados 27 novos incentivos, abrangendo áreas como inovação tecnológica e subvenção para investimentos.

 

Destaques das novidades

 

Entre os novos itens inseridos na DIRBI, os mais relevantes incluem:

  1. Subvenção para Investimentos: Prevista na Lei nº 14.789/2023, essa subvenção oferece crédito fiscal para empresas que recebem incentivos da União, estados ou municípios, visando fomentar a expansão de empreendimentos estratégicos.
  2. Inovação Tecnológica: A nova normativa inclui diversos incentivos ligados à pesquisa e desenvolvimento, permitindo que empresas deduzam até 60% a 80% dos gastos com inovação tecnológica. Esses incentivos são fundamentais para companhias que investem em tecnologia e modernização de seus processos.

 

O que mudou na prática?

 

Com a ampliação dos itens da DIRBI, as empresas devem estar ainda mais atentas à declaração de seus incentivos fiscais. A obrigatoriedade de informar detalhadamente cada benefício utilizado torna a gestão tributária mais complexa, exigindo um acompanhamento constante para garantir a conformidade e evitar multas.

 

Setores que mais se beneficiarão com a mudança incluem:

 

  • Tecnologia e Inovação: Empresas que investem em inovação agora possuem mais incentivos para aproveitar, como a amortização acelerada de ativos ligados à pesquisa.
  • Indústrias Estratégicas: Setores como o farmacêutico, petroquímico e agropecuário ganham mais opções de isenções tributárias.

 

Multas e penalidades

 

A não conformidade com a entrega da DIRBI pode resultar em multas de 0,5% a 1,5% sobre a receita bruta, limitadas a 30% do valor dos incentivos. Omissões ou informações incorretas também podem gerar multas de 3% sobre o valor omitido, com um mínimo de R$500,00.

Leia também: Nova obrigação DIRBI, descubra como isso pode impactar seu negócio.

 

A importância de uma assessoria especializada

 

Diante dessas mudanças, contar com uma assessoria fiscal e tributária especializada é essencial para garantir a conformidade com as novas exigências da DIRBI. A Controlador CLM, especialista em soluções contábeis e fiscais, oferece suporte completo para empresas que precisam se adaptar às novas regras, desde o planejamento tributário até a execução e revisão da DIRBI.

 

Conclusión

 

A ampliação da DIRBI demonstra o comprometimento da Receita Federal em aumentar a fiscalização e o controle sobre os incentivos fiscais concedidos às empresas. Com a inclusão de novos benefícios no anexo da IN RFB nº 2.216/2024, as empresas precisam estar mais vigilantes na forma como reportam esses incentivos para evitar penalidades.

 

Fachada de la empresa de contabilidad premium CLM Controller en São Paulo

Mejora tus finanzas:

Hable con nosotros

CHAT WHATSAPP

Planificación estratégica: la clave del éxito empresarial sostenible

O planejamento estratégico é a base de qualquer organização que busca se destacar e alcançar [...]

INSS Patronal: cálculo, tarifas y dudas

Neste artigo, vamos explicar o que é INSS patronal, como funciona sua aplicação na folha [...]

Decimotercero para los pensionistas del INSS

O décimo terceiro para aposentados do INSS é um tema que costuma gerar muitas dúvidas [...]

FAP - Factor de Accidentalidad Laboral: Entienda todo sobre este importante índice

Compreender o assunto é essencial para que as empresas possam gerir suas obrigações fiscais de [...]

Cómo calcular el Simples Nacional

Neste artigo, vamos explicar em detalhes como calcular o Simples Nacional e os principais pontos [...]

Simples Nacional: una guía completa para comprender y aprovechar al máximo este régimen fiscal

En este artículo profundizaremos en qué es Simples Nacional, cómo funciona, [...].

Factura: entender todo sobre este documento comercial fundamental y cómo utilizarlo correctamente

La factura es indispensable para cualquier persona que trabaje en el comercio exterior, o [...]

Diferencia entre Simples Nacional y Beneficio Presunto

En este contenido, el equipo de expertos de CLM Controller Contabilidade explicará todo [...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al continuar, acepta que este sitio web utilice cookies únicamente con fines estadísticos y funciones que mejoren su navegación, sin seguimiento personal.